平成29年度収支予算 | |||||
自 平成29年4月1日 | |||||
至 平成30年3月31日 | |||||
収入の部 | ★ | (単位:円) | |||
費 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減(△) | 摘要 | |
前期繰越金 | 995,912 | 690,335 | 305,577 | ||
市助成金 | 2,127,800 | 1,882,100 | 245,700 | コミュニティ運営助成金(連合含む) | |
社協助成金 | 1,470,765 | 1,093,925 | 376,840 | ||
(内訳) | 社協費 2003戸×@200=400,600 | ||||
福祉推進2003戸×@55=110,165 | |||||
共同募金助成金465,000+100,000+395,000 | |||||
助成金 | 49,000 | 50,000 | -1,000 | チャレンジデー | |
補助金 | 550,000 | 600,000 | -50,000 | まちづくり、ステップアップ | |
雑収入 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 5,193,477 | 4,316,360 | 877,117 | ||
支出の部 | |||||
費 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減(△) | 摘要 | |
Ⅰ事業費 | 3,290,000 | 2,997,000 | 293,000 | ||
1総務部 | 935,000 | 915,000 | 20,000 | ||
総会費 | 60,000 | 60,000 | |||
部会費 | 50,000 | 30,000 | |||
事業費 | 825,000 | 825,000 | |||
2広報部 | 420,000 | 340,000 | 80,000 | ||
部会費 | 30,000 | 25,000 | |||
事業費 | 390,000 | 315,000 | |||
3文化部 | 185,000 | 116,000 | 69,000 | ||
部会費 | 20,000 | 20,000 | |||
事業費 | 165,000 | 96,000 | |||
4福祉部 | 396,000 | 396,000 | 0 | ||
部会費 | 10,000 | 10,000 | |||
事業費 | 386,000 | 386,000 | |||
5環境部 | 639,000 | 576,800 | 62,200 | ||
部会費 | 44,000 | 30,000 | |||
事業費 | 595,000 | 546,800 | |||
6保健部 | 385,000 | 363,200 | 21,800 | ||
部会費 | 30,000 | 10,000 | |||
事業費 | 355,000 | 353,200 | |||
7体育部 | 330,000 | 290,000 | 40,000 | ||
部会費 | 10,000 | 10,000 | |||
事業費 | 320,000 | 280,000 | |||
Ⅱ運営費 | 1,050,000 | 490,000 | 560,000 | ||
報償費 | 360,000 | 0 | 生涯学習推進費 | ||
通信費 | 10,000 | 10,000 | |||
消耗品費 | 80,000 | 80,000 | |||
その他 | 600,000 | 400,000 | |||
Ⅲ助成事業 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | チャレンジ49,000、連合自144,280コミ協会3,000防災50,000 | |
Ⅳ予備費(雑費) | 603,477 | 629,360 | -25,883 | ||
合 計 | 5,193,477 | 4,316,360 | 877,117 |