平成29年度収支予算
自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日
収入の部 (単位:円)
費    目 本年度予算額 前年度予算額 増減(△) 摘要
前期繰越金 995,912 690,335 305,577
市助成金 2,127,800 1,882,100 245,700 コミュニティ運営助成金(連合含む)
社協助成金 1,470,765 1,093,925 376,840
(内訳) 社協費 2003戸×@200=400,600      
福祉推進2003戸×@55=110,165
共同募金助成金465,000+100,000+395,000
助成金 49,000 50,000 -1,000 チャレンジデー
補助金 550,000 600,000 -50,000 まちづくり、ステップアップ
雑収入 0 0 0
合    計 5,193,477 4,316,360 877,117
支出の部
費    目 本年度予算額 前年度予算額 増減(△) 摘要
Ⅰ事業費 3,290,000 2,997,000 293,000
 1総務部 935,000 915,000 20,000
総会費 60,000 60,000
部会費 50,000 30,000
事業費 825,000 825,000
 2広報部 420,000 340,000 80,000
部会費 30,000 25,000
事業費 390,000 315,000
 3文化部 185,000 116,000 69,000
部会費 20,000 20,000
事業費 165,000 96,000
 4福祉部 396,000 396,000 0
部会費 10,000 10,000
事業費 386,000 386,000
 5環境部 639,000 576,800 62,200
部会費 44,000 30,000
事業費 595,000 546,800
 6保健部 385,000 363,200 21,800
部会費 30,000 10,000
事業費 355,000 353,200
 7体育部 330,000 290,000 40,000
部会費 10,000 10,000
事業費 320,000 280,000
Ⅱ運営費 1,050,000 490,000 560,000
報償費 360,000 0 生涯学習推進費
通信費 10,000 10,000
消耗品費 80,000 80,000
その他 600,000 400,000
Ⅲ助成事業 250,000 200,000 50,000 チャレンジ49,000、連合自144,280コミ協会3,000防災50,000
Ⅳ予備費(雑費) 603,477 629,360 -25,883
合    計 5,193,477 4,316,360 877,117